上市公司内部审计

上市公司内部审计

课程时长:2 天

4500/人

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课程背景

上市公司财务造假、关联交易披露不规范的案件屡见不鲜。从安然、世通事件,到万福生科、四川长虹的财务造假以及上海林绿新、新华都的不规范关联交易事件,给上市公司敲响了警钟。这些事件的背后,一方面给投资者带来了重大亏损,另一方面也使企业的正常经营面临着很大的风险。而作为企业的内部审计,要如何才能识别公司的财务造假以及不规范的业务处理方式?如何才能防患于未然,为企业的长远发展保驾护航?

虚增收入、多记资产、隐瞒负债,如何才能发现财务造假背后的秘密?

如何掌握关联交易的审查之道,将其信息披露风险提前扼杀在摇篮之中?

超募资金遭到各方垂涎,如何看好这块蛋糕?

事后才发现企业问题往往为时过晚,如何提前做好反舞弊工作?


课程收益

【透视财务舞弊真相】掌握财务舞弊调查的关键要点,快速洞悉舞弊线索,捕捉舞弊迹象

【关联交易披露合理化】关注关联交易合理性审查,不让关联交易成为众矢之的

【规范募资资金用途】对募集资金进行全面审查,防止被偷梁换柱用作其他用途,使企业陷入信用危机

【建立反舞弊机制】学会建立、完善企业反舞弊机制,从根源上防范舞弊的发生


课程对象

已上市或拟上市公司内审部门负责人、会计师事务所审计人员

课程内容

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