答:高顿企业内控管理培训课程从如下6部分对企业内控管理进行系统的讲解:
一、业务循环内部控制设计要点
二、采购与付款循环的内部控制
三、销售与收款循环的内部控制
四、资金管理循环的内部控制
五、合同管理的内部控制
六、内部控制成果固化
具体课纲内容如下:
一、业务循环内部控制设计要点
Ÿ 业务循环内部控制的特点
Ÿ 业务环节风险对企业的影响
Ÿ 内部控制的控制活动种类及应用方法介绍
二、采购与付款循环的内部控制
Ÿ 采购循环流程分解与关键控制点识别
Ÿ 采购循环主要风险点
- 不合格的供应商
- 采购价格虚高
- 收货、付款风险
- 采购回扣
Ÿ 采购循环控制措施
- 不相容职务分离
- 采购计划的制定和审批
- 供应商管理
- 合同控制
- 交货验收监督
- 供应商对账
- 付款控制策略
三、销售与收款循环的内部控制
Ÿ 销售循环流程分解与关键控制点识别
Ÿ 销售循环主要风险点
- 客户管理与信用控制
- 虚假订单
- 价格管理
- 经销商管理风险
- 发货失误
- 退货管理
- 货款回收期过长,形成坏账呆账
Ÿ 销售循环控制措施
- 客户信用控制
- 销售订单管理
- 价格委员会
- 发货管理
- 有效管理经销商
- 退货收货
- 销售收款管理
四、资金管理循环的内部控制
Ÿ 资金管理循环流程分解与关键控制点识别
Ÿ 资金管理循环主要风险点
- 缺乏资金预算,资金运转不畅
- 资金被挪用侵占
- 融资成本过高
- 过度融资导致债务危机
- 盲目投资
Ÿ 资金管理循环控制措施
- 不相容职务分离
- 授权审批制度
- 资金预算管理
- 资金集中管理
- 投资决策审批控制
- 并购尽职调查
- 投资后评估
五、合同管理的内部控制
Ÿ 合同管理流程分解与关键控制点识别
Ÿ 合同管理主要风险点
- 重大事项未签订合同
- 未评估合同对象的履约能力
- 遭遇商业欺诈
- 合同印鉴缺乏集中管理
- 合同档案缺乏统一保管
Ÿ 合同管理控制措施
- 不相容职务分离
- 合同集中管理
- 合同章的保管和使用
- 合同审核/审批/签订的权限设置
- 有效利用格式合同
六、内部控制成果固化
Ÿ 内部控制流程设计的原则:5W1H
Ÿ 编写内部控制手册
- 流程图
- 流程描述
- 风险控制矩阵
Ÿ 内部控制执行保障
- 让内部控制文化深入人心
- 考核内部控制执行情况